近日,从绍兴市内部审计师协会传来喜讯,审计部选送的《由一件工程舞弊案件引发的思考》荣获浙江省内审案例评比二等奖、市内审案例评比一等奖。同时,通报还表彰了2009年度优秀内审项目,审计部的《2009年1-7月药品销售公司退货情况审计》项目获得市内审项目二等奖。之前,审计部经理林芬娟撰写的《从应收款看企业内部控制》一文,也曾经获得过浙江省内部审计案例二等奖。
近年来,公司十分重视内部审计工作,强调理论与实践的有机结合。内部审计工作得到了公司领导的重视和支持,也得到了被审计部门理解和积极配合。审计部积极探索构建以风险为导向、以控制为主线、以治理为目标、以增值为目的的内部审计新模式,在促进企业依法经营、完善内控、防范风险、提高效益、严肃纪律和加强廉政建设等方面发挥了重要作用。
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